- Pomiechówek
- Samorząd
- Turystyka i sport
- KINO
- Kultura i oświata
- Zdjęcia
- Kontakt
Autorski projekt budżetu opracowuje wójt gminy, po czym przedstawia go radnym, poddając pod głosowanie. Ostateczny kształt budżetu powinien być zawsze wynikiem racjonalnego planowania. Przedstawiamy najważniejsze założenia tegorocznego budżetu!
Budżet gminy powstaje w ramach etapów:
etap I - przyjmowanie wniosków do projektu budżetu: zgodnie z uchwałą, wójt gminy przyjmuje wnioski do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy;
etap II - proces przygotowywania budżetu, który polega na:
- określeniu podstawowych celów na dany rok budżetowy (zgodnie ze strategią rozwoju gminy)
- ustaleniu wielkości stawek podatków i opłat lokalnych
- określeniu poziomu wydatków na poszczególne działania, realizowane przez gminę;
etap III - uchwalenie i wykonywanie budżetu.
Wysokość dochodów i wydatków, zawartych w projekcie budżetu jest szacunkowa, zmienia się w ciągu roku. W praktyce budżet jest dokumentem elastycznym, w ciągu roku budżetowego, kilkakrotnie bowiem wprowadza się korekty budżetowe.
Tegoroczny projekt budżetu został stworzony z myślą o nowej perspektywie unijnej 2014-2020, stąd też zabezpieczone środki na wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowań na realizację projektów.
Dochody ogółem wyniosą 27 049 038,84 zł.
subwencje – 7 564 748,00
dotacje – 2 390 783,00
udział PIT i CIT – 6 362 606,00
dochody podatkowe i opłaty – 8 931 572,00
środki i dotacje UE – 418 280,84
dochody z majątku gminy – 773 484,00
pozostałe – 607 565,00
Planowane gminne wydatki w roku 2015 wyniosą 26 684 038,84 zł.
Największy kawałek z budżetowego tortu przypadnie oświacie. Na zadania oświatowe wydamy 11 283 134,00 zł.
Największe wydatki według klasyfikacji budżetowej:
Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza 11 283 134,00
Zadania statutowe w ramach administracji publicznej 4 232 331,10
Pomoc społeczna 3 619 870,00
Gospodarka komunalna 3 403 063,51
Transport i łączność 726 999,77
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 687 413,89
Turystyka 506 540,00
Gospodarka mieszkaniowa 332 075,00
Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 365 000 zł przeznaczymy na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych.
Wśród licznych zaplanowanych zadań inwestycyjnych znalazły się m.in. przebudowa dróg gminnych (115 tys. zł na dokumentację projektową, ponad 99 tys. zł na prace budowlane w ramach funduszu sołeckiego), budowa ulicznego oświetlenia, na którą wydamy ponad 270 tys. zł (modernizacja, dokumentacja projektowa, wykonanie), rozbudujemy również infrastrukturę turystyczną przeznaczając na to zadanie 150 tys. zł.